Vorig onderwerp

Volgend onderwerp

Inhoud boek

Book Index

Aanmaken beginbalans na de jaarafsluiting

Tijdens de jaarafsluiting wordt een niet-gefiatteerd borderel op het dagboek Beginbalans in het nieuwe boekjaar gezet. U verwerkt dit als volgt:

  1. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Bordereloverzicht om het niet-gefiatteerde borderel op te vragen.

    In dit overzicht worden alle grootboekrekeningen van het vorige boekjaar gesaldeerd. Voor de balansrekeningen wordt het saldo in het nieuwe boekjaar op dezelfde rekening geboekt.

    De resultaatrekeningen worden gesaldeerd en als totaal saldo op de tegenrekening (resultaat vorig boekjaar) van het dagboek beginbalans geboekt.

    Wanneer een grootboekrekening aan een subadministratie is gekoppeld, moet het startsaldo van die rekening op de beginbalans gelijk zijn aan het saldo van deze rekening op de Openstaande Postenlijst grootboek van die betreffende subadministratie.

  2. Kies in het lint voor Financieel > groep Lijsten > Overzichten > Openstaande Postenlijst grootboek. Hier kunt u de lijst opvragen en controleren.

    De boekingen op de beginbalans krijgen als boekdatum 1 januari van het nieuwe boekjaar en als omschrijving Beginbalans. Deze zijn net als eventuele verschillen en correcties op de beginbalans te wijzigen. Dit doet u via Financieel > groep Boeken > Memoriaal.

    Zie ook het onderwerp Beginbalans invoeren.

  3. Fiatteer het nog niet gefiatteerde borderel. U doet dit door in het lint te kiezen voor Financieel > groep Boeken > Fiatteren. Het borderel vindt u in het tabblad Dagafschriften/Memoriaal in de box Memoriaal.